jav porn,jav porn hd|jav porn streaming_jav porn tube

位置導航圖標當前位置: 首頁 > 信息公開平臺 > 縣信訪局
索 引 號: 9/2021-1832582 責任部門:安化縣信訪局 公開范圍:全部公開
信息類別:綜合政務 發(fā)文日期:2021-12-04 公開方式:政府網站
安化縣信訪局2022年部門預算公開
作者:     發(fā)布時間:2021-12-04     信息來源: 縣信訪局     瀏覽數(shù):

 

第一部分 安化縣信訪局2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分  2022年部門預算公開的表格

一、2022年部門預算收支總表

2022單位財政撥款收支總表

2022年單位一般公共預算支出表

2022年單位一般公共預算基本支出表

2022年單位一般公預算“三公”經費支出表

2022年單位政府性基金預算支出表

2022年部門收支總表

2022年部門收入總表

2022年部門支出總表

十、2022年政府預算支出明細匯總表

十一、2022年一般公共預算—政府預算支出明細匯總表

十二、2022年政府采購預算計劃表

十三、2022年單位項目支出績效目標申報表

十四、2022年部門整體支出預算績效目標表

十五、2022年政府購買服務支出預算表

 

 

 

安化縣信訪局2022年部門預算公開

 

第一部分  安化縣信訪局2022年部門預算說明

一、部門基本概況

(一)部門職能職責

信訪局是縣人民政府工作部門負責貫徹落實黨和國家關于信訪工作的方針政策和決策部署,全面落實省、市縣委、縣政府的部署要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對信訪工作的集中統(tǒng)一領導主要職責是:

1、負責接待群眾來訪,并為縣級領導接待上訪群眾做好服務工作;負責處理各級網上投訴平臺和領導信箱的網上信訪事項;負責處理人民群眾給縣委、縣人民政府及其領導同志的來信中提出涉及本縣的信訪訴求。

2、承辦縣委、縣人民政府領導和上級黨政領導及主管部門交辦、督辦的信訪事項,督促檢查有關單位落實各級領導對群眾網上投訴、來信批示件的情況;負責交辦各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和縣直部門信訪事項,并督促檢查處理落實情況。

3、綜合、反映群眾來信、來訪、網上投訴中提出的重要意見、建議和問題,開展調查研究,研判社情民意,建立風險防范機制,及時為縣委、縣人民政府提供信訪信息和決策依據(jù)。

4、協(xié)同有關部門處理本縣跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題和糾紛問題;協(xié)調處理群眾到市、赴省、進京上訪和異常突發(fā)性信訪事項;協(xié)調檢查縣直各部門信訪工作和縣內各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信訪工作。

5、研究、起草有關信訪工作的文件;開展信訪工作和政策法規(guī)宣傳和理論研討;指導全縣信訪業(yè)務,總結推廣信訪工作經驗,創(chuàng)新信訪工作機制,深入推進信訪工作制度改革,大力打造陽光信訪、責任信訪、法治信訪。

6、抓好全縣信訪工作隊伍的建設,對信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理建議;組織信訪干部培訓,指導和推廣信訪部門辦公自動化建設和湖南信訪信息系統(tǒng)聯(lián)通應用建設。

7、承擔本縣信訪工作聯(lián)席會議的日常工作,督促落實聯(lián)席會議決定的事項。

8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務

(二)機構設置

根據(jù)編委核定,我內設4個,所屬事業(yè)單位1個,全部納入2022年部門預算編制范圍。

內設室分別是辦公室來訪接待室、調處糾紛股、處信網信股。

所屬事業(yè)單位人民來訪接待服務中心

二、部門預算單位構成 

我局只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2022年部門預算編制范圍的只有安化縣信訪局本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算即我本級預算。我2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件6表為空。收入包括經費撥款,也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入;支出包括保障機關基本運行的經費和信訪事務經費。

(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)302.14萬元,其中,一般公共預算撥款302.14萬元(經費撥款302.14萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年增加39.24萬元,主要是經費撥款增加39.24萬元。

(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)302.14萬元,其中,一般公共服務支出264.13萬元,社會保障和就業(yè)支出18.4萬元,衛(wèi)生支出6.97萬元,住房保障支出12.62萬元支出較去年增加39.24萬元,主要是基本支出增加39.24萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款收入302.14萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初預算數(shù)為202.14萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2022年項目支出年初預算數(shù)為100萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經費和運行維護經費。其中:業(yè)務工作經費支出100萬元,主要用于到省市接訪勸返、兩會信訪維穩(wěn)等

五、其他重要事項的情況說明 

一)預算收支增減變化情況說明

1收入預算:2022年年初預算數(shù)302.14萬元,其中,一般公共預算撥款302.14萬元(經費撥款302.14萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元)。收入較去年增加39.24萬元,增幅14.93%主要原因人員經費和項目經費撥款增加。

2支出預算:2022年年初預算數(shù)302.14萬元,其中,一般公共服務支出264.13萬元社會保障和就業(yè)支出18.41萬元,衛(wèi)生健康支出6.97萬元,住房保障支出12.62萬元。支出較去年增加39.24萬元,增幅14.93%主要原因人員經費和項目經費增加

二)機關運行經費安排情況說明

2022本級機關運行經費當年一般公共預算撥款27.07萬元,比2021年預算減少9.49萬元,減少25.96%

三)三公經費安排情況說明

2022三公經費預算數(shù)為10.11萬元,其中,公務接待費10.11萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022三公經費預算較2021年減少1.09萬元,主要是厲行節(jié)約,規(guī)范管理,進一步壓縮三公經費。

四)政府采購安排情況說明

2022年我政府采購預算總額32.8萬元,其中,政府采購貨物預算22.8萬元,政府采購服務預10萬元,政府采購工程0萬元。

(五)國有資產占用使用情況說明

截至2021年底,共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2022年部門整體支出績效目標的金額為302.14萬元,其中,基本支出202.14萬元,項目支出100萬元。

六、名詞解釋

一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二)三公經費:納入財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

第二部分:部門預算公開的表格

一、2022年部門預算收支總表

2022單位財政撥款收支總表

2022年單位一般公共預算支出表

2022年單位一般公共預算基本支出表

2022年單位一般公預算“三公”經費支出表

2022年單位政府性基金預算支出表

2022年部門收支總表

2022年部門收入總表

2022年部門支出總表

十、2022年政府預算支出明細匯總表

十一、2022年一般公共預算—政府預算支出明細匯總表

十二、2022年政府采購預算計劃表

十三、2022年單位項目支出績效目標申報表

十四、2022年部門整體支出預算績效目標表

十五、2022年政府購買服務支出預算表

 安化縣信訪局2022年部門預算公開表.xlsx