2024年安化縣應急管理局部門預算公開
目 錄
第一部分 2024年安化縣應急管理局部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開的表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
五、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
十六、政府性基金預算支出表
十七、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十八、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
十九、國有資本經(jīng)營預算支出表
二十、財政專戶管理資金預算支出表
二十一、專項資金預算匯總表
二十二、項目支出績效目標表
二十三、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年安化縣應急管理局部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
1.負責指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門應對安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)(含煤礦)安全生產監(jiān)督管理工作,承擔縣安全生產委員會日常工作。
2.貫徹實施相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準,組織編制全縣應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃,組織擬訂相關政策、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
3.指導應急預案體系建設,建立完善事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制全縣總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案,綜合協(xié)調應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。
4.牽頭推進全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設,負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5.組織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔縣應對較大災害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍,建立應急協(xié)調聯(lián)動機制,推進指揮平臺對接,負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。
7.統(tǒng)籌全縣應急救援力量建設,統(tǒng)籌指導綜合性應急救援隊伍,負責指導消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設,指導并推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)及社會應急救援力量建設。
8.組織統(tǒng)籌、協(xié)調指揮綜合性應急救援隊伍承擔災害事故的應急救援工作;負責監(jiān)督管理消防工作,指導全縣消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
9.指導協(xié)調全縣森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作,負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.組織協(xié)調災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,分配下達縣級救災款物并監(jiān)督使用。
11.負責安全生產綜合監(jiān)督管理,指導協(xié)調、監(jiān)督檢查縣人民政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產工作,組織開展安全生產巡查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則,負責監(jiān)督檢查工礦商貿生產經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產工作。組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監(jiān)督管理工作。
13.負責組織指導生產安全事故調查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。
14.開展應急管理對外交流與合作,組織參與安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
15.制定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同相關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度,在救災時統(tǒng)一調度。
16.負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
17.承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作,協(xié)調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作,組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省市防汛抗旱指揮部的指示、命令。
18.承擔全縣防震減災行政管理職能,組織實施國家和省市有關地震工作的方針、政策和法規(guī)。
19.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
20.職能轉變。縣應急管理局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急能力建設,構建統(tǒng)一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系,推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合,堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一,努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉變,從應對單一災種向綜合減災轉變,從減少災害損失向減輕災害風險轉變,提高全縣應急管理水平和防災減災救災能力,防范化解重特大安全風險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災群眾基本生活,加強應急預案演練,增強全民防災減災意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產責任制,堅決遏制較大及以上安全事故。
(二)機構設置。
根據(jù)編委核定,我局內設處室11個,所屬事業(yè)單位3個,全部納入2023年部門預算編制范圍。
內設股室分別是:辦公室(應急辦公室)、政工室、規(guī)劃財務股、政策法規(guī)股(行政審批服務股)、風險監(jiān)測和綜合減災股(救援協(xié)調和預案管理股)、火災防治管理股、防汛抗旱股、救災和物資保障股(地震和地質災害救援股)、礦山和工貿行業(yè)安全監(jiān)督管理股、危險化學品安全監(jiān)督管理股(煙花爆竹安全監(jiān)督管理股)、安全生產綜合協(xié)調股。
所屬事業(yè)單位分別是:安化縣應急事務中心、安化縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊、安化縣地震監(jiān)測中心。
二、部門預算單位構成
安化縣應急管理局只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算 1073.56 萬元,其中,一般公共預算撥款 1073.56 萬元。收入較去年增加28.17 萬元,主要是單位人員增多導致預算增加。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算 1073.56 萬元,其中,社會保障和就業(yè) 95.53 萬元,衛(wèi)生健康 38.40 萬元,住房保障 66.97 萬元,災害防治及應急管理 872.66 萬元。支出較去年增加28.17 萬元,主要是單位人員增多導致預算增加。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算 1073.56 萬元,其中,社會保障和就業(yè) 95.53 萬元,占 8.90 %;衛(wèi)生健康 38.40 萬元,占 3.58 %;住房保障 66.97 萬元,占 6.24 %;災害防治及應急管理 872.66 萬元,占 81.29 %。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數(shù) 891.26 萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算 182.30 萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中: 安全生產監(jiān)管經(jīng)費 支出 10 萬元,主要用于安全生產監(jiān)管等方面; 安全生產應急救援隊伍經(jīng)費、安全生產專項整治工作經(jīng)費、安全生產專家服務費 支出 4 萬元,主要用于安全生產應急救援隊伍經(jīng)費、安全生產專項整治工作經(jīng)費、安全生產專家服務費等方面; 安全生產專家服務費 支出 5 萬元,主要用于安全生產專家服務費等方面; 安全生產專項整治工作經(jīng)費 支出 5 萬元,主要用于安全生產專項整治工作等方面; 安委會辦公費 支出 10 萬元,主要用于安委會辦公等方面; 非稅成本 支出 50 萬元,主要用于非稅征收成本等方面; 森林防滅火辦公經(jīng)費 支出 5 萬元,主要用森林防滅火辦公等方面; 森林防滅火演練經(jīng)費 支出 10 萬元,主要用于森林防滅火演練等方面; 森林消防大隊工作經(jīng)費及森林防滅火辦公經(jīng)費 支出 50 萬元,主要用于森林消防大隊工作經(jīng)費及森林防滅火辦公等方面; 一級殘疾軍人特殊情況經(jīng)費 支出 3.3 萬元,主要用于一級殘疾軍人汪振宇作為特珠情況解決經(jīng)費等方面; 全應急管理綜合行政執(zhí)法改革工作經(jīng)費 支出 10 萬元,主要用于應急管理綜合行政執(zhí)法改革工作經(jīng)費等方面; 應急救援指揮平臺管理經(jīng)費 支出 20 萬元,主要用于應急救援指揮平臺管理等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2024年本部門機關本級 1 家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費 64.09 萬元,比上年預算減少 7.18 萬元,下降 10.07 %,主要是財政縮減開支。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2024年本部門機關本級 1 家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 12.29 萬元,其中,公務接待費 12.29 萬元,公務用車購置及運行費 0 萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費 0 萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少 1.36 萬元,主要是財政縮減開支。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算 1.2 萬元,擬召開全縣安全生產例會,人數(shù) 70 人,內容為全面開展隱患排查整治,嚴防事故發(fā)生,確保安全生產形勢平穩(wěn);培訓費預算 10 萬元,擬開展安全業(yè)務監(jiān)管、行政執(zhí)法、防汛抗旱、森林防滅火培訓,人數(shù) 70 人,內容為 學習相關法律法規(guī)、研討應急管理和安全生產監(jiān)管、行政執(zhí)法技能培訓、防汛演練、森林防滅火演練、應急救援、隱患排查 等;擬舉辦 籃球賽 等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算2萬元。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額 萬元,其中,貨物類采購預算 0 萬元;工程類采購預算 0 萬元;服務類采購預算 0 萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2024年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0 輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為 1073.56 萬元,其中,基本支出 891.26 萬元,項目支出 182.3 萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
2024年部門預算公開的表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
五、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
十六、政府性基金預算支出表
十七、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十八、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
十九、國有資本經(jīng)營預算支出表
二十、財政專戶管理資金預算支出表
二十一、專項資金預算匯總表
二十二、項目支出績效目標表
二十三、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
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